| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JOSE CEZAR ZANKOSKI ME |
| Número do empenho: | 4174 | Data de lançamento: | 31/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS 05/2016, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2016, CONTRATO Nº22/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº2098/2016. | 3.280,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2016 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS 05/2016, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2016, CONTRATO Nº22/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº2098/2016. | 3.280,21 | ||
| 02/06/2016 | Conforme Nota Fiscal Nº E/19; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 3.280,21 | ||
| 09/06/2016 | Pagamento de Empenho 4174/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004486 | 3.280,21 | ||
| TOTAL | 3.280,21 | 3.280,21 | 3.280,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||