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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: OCIMAR CAGOL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4190 Data de lançamento: 31/05/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE ENSINO MÉDIO
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS 05/2016, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2016, CONTRATO Nº19/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº2113/2016. 2.281,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2016 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS 05/2016, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2016, CONTRATO Nº19/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº2113/2016. 2.281,94
02/06/2016 Conforme Nota Fiscal Nº E/13; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 2.281,94
09/06/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4190/2016 OCIMAR CAGOL - 42161 2.281,94
TOTAL 2.281,94 2.281,94 2.281,94
SALDO A PAGAR 0,00