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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4932 Data de lançamento: 24/06/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 5 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PGTO DE CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUT. ASSIST. TEC., ATUALIZAÇÃO DE VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TP Nº05/2014, CONTRATO 166/2014 E ADITIVO, REF. JUNHO/2016, DOS SOFTWARES DE CONTROLE AMBULATORIAL, CONTROLE DE MEDICAMENTOS, ATENDIMENTO BASICO E CONCESSAO DE BENEFICIOS. 0,00 691,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2016 EMPENHO PREVIO PARA PGTO DE CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUT. ASSIST. TEC., ATUALIZAÇÃO DE VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TP Nº05/2014, CONTRATO 166/2014 E ADITIVO, REF. JUNHO/2016, DOS SOFTWARES DE CONTROLE AMBULATORIAL, CONTROLE DE MEDICAMENTOS, ATENDIMENTO BASICO E CONCESSAO DE BENEFICIOS. 691,67
30/06/2016 Conforme Nota Fiscal Nº E/6120; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. 691,67
07/07/2016 Pagamento de Empenho 4932/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003113 691,67
TOTAL 691,67 691,67 691,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.