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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: NADIR LIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5049 Data de lançamento: 30/06/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. TRANSP. ESCOLAR - QSEF
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL-QSEF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS 06/2016, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2016, CONTRATO Nº23/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº2542/2016.(ENS. MÉDIO) 4.926,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2016 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS 06/2016, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2016, CONTRATO Nº23/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº2542/2016.(ENS. MÉDIO) 4.926,99
04/07/2016 Conforme Nota Fiscal Nº E/24; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 4.926,99
14/07/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5049/2016 NADIR LIRA - 16756 4.926,99
TOTAL 4.926,99 4.926,99 4.926,99
SALDO A PAGAR 0,00