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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: TITTON DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5357 Data de lançamento: 11/07/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 36 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº36/2016, CONTRATO Nº93/2016, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2724/2016. 0,00 577,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2016 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº36/2016, CONTRATO Nº93/2016, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2724/2016. 577,13
22/12/2016 Conforme DANFE Nº 890/13641432; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 275,48
26/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5357/2016 TITTON DISTRIBUIDORA LTDA - ME - 73402 275,48
26/12/2016 ANULAÇÃO PARCIAL, DESPESA NÃO REALIZADA. -301,65
TOTAL 275,48 275,48 275,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.