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Última atualização realizada em 18/09/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5423 Data de lançamento: 14/07/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 33 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO EM CONSTRUÇÕES E CONSERTOS DE BUEIROS E REDES DE ESGOTO DO MUNICÍPIO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº33/2016, CONTRATO Nº 80/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº2756/2016. 0,00 5.019,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2016 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO EM CONSTRUÇÕES E CONSERTOS DE BUEIROS E REDES DE ESGOTO DO MUNICÍPIO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº33/2016, CONTRATO Nº 80/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº2756/2016. 5.019,00
25/07/2016 Conforme DANFE Nº 1/787; 1/786; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 5.019,00
28/07/2016 Pagamento de Empenho 5423/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850752 5.019,00
TOTAL 5.019,00 5.019,00 5.019,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.