| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GRAFICA BOSCARDIN LTDA |
| Número do empenho: | 56 | Data de lançamento: | 11/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 34 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (ENVELOPES, PASTA COM TIMBRE, LIVRO PONTO), CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº37/2016. | 1.302,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2016 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (ENVELOPES, PASTA COM TIMBRE, LIVRO PONTO), CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº37/2016. | 1.302,50 | ||
| 29/07/2016 | Conforme Nota Fiscal Nº E/748; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 1.302,50 | ||
| 04/08/2016 | Pagamento de Empenho 56/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003143 | 1.302,50 | ||
| TOTAL | 1.302,50 | 1.302,50 | 1.302,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||