| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 6337 | Data de lançamento: | 18/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUIISÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 24/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO 21/2016 E ORDEM DE COMPRA 3268/2016. | 134,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2016 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUIISÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 24/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO 21/2016 E ORDEM DE COMPRA 3268/2016. | 134,50 | ||
| 25/08/2016 | Conforme DANFE Nº 1/2088; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 134,50 | ||
| TOTAL | 134,50 | 134,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 134,50 | |||