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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CRIVELATTI ENGENHARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7220 Data de lançamento: 16/09/2016
Tipo de empenho: OBRAS EM ANDAMENTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Concorrência
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO EXECUÇÃO OBRA ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO ÁGUA, REDE ADUTORA, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CASA DE MÁQUINAS, REDE DISTRIB. ÁGUA, ESTAÇÃO ELEVATÓRIA SECUND.ÁGUA E LIGAÇÕES DOMICILIARES NO INTERIOR DO MUNIC. CFE. CONC. PÚB.Nº01/2015, CONTRATO Nº37/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº3719/2016. 0,00 171.825,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2016 EMPENHO PREVIO EXECUÇÃO OBRA ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO ÁGUA, REDE ADUTORA, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CASA DE MÁQUINAS, REDE DISTRIB. ÁGUA, ESTAÇÃO ELEVATÓRIA SECUND.ÁGUA E LIGAÇÕES DOMICILIARES NO INTERIOR DO MUNIC. CFE. CONC. PÚB.Nº01/2015, CONTRATO Nº37/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº3719/2016. 171.825,87
27/12/2016 ANULAÇÃO PARCIAL CFE. 1º TERMO SUPRESSIVO ANEXO -13.444,15
28/12/2016 Conforme DANFE Nº 1/2510; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 23.518,77
28/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7220/2016 - REF. DEZEMBRO/2016 CFE BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 CRIVELATTI ENGENHARIA LTDA - 73159 23.518,77
29/12/2016 ESTORNO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL Nº4320/64, ART. 36; LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, ART 1º, §1º, E ART 50, II; LEI FEDERAL Nº 8666/93, ART. 7º, §2º, III, ART. 14, E ART. 57; INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 18/2015, DO TCE-RS. -134.862,95
TOTAL 23.518,77 23.518,77 23.518,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS 28/12/2016 141,11 1119/2016 Lançada
INSS 28/12/2016 388,06 1119/2016 Lançada
TOTAL   529,17