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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: NADIR LIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8231 Data de lançamento: 31/10/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. TRANSP. ESCOLAR - QSEF
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL-QSEF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS 10/2016, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2016, CONTRATO Nº23/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº4152/2016.(ENS. FUND.) 9.569,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2016 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS 10/2016, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2016, CONTRATO Nº23/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº4152/2016.(ENS. FUND.) 9.569,20
07/11/2016 Conforme Nota Fiscal Nº E/35; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 9.569,20
TOTAL 9.569,20 9.569,20 0,00
SALDO A PAGAR 9.569,20