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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: MARCOS ANTONIO JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8959 Data de lançamento: 29/11/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. TRANSP. ESCOLAR - QSEF
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL-QSEF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS 11/2016, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2016, CONTRATO Nº17/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº4444/2016.(ED. INF.) 1.081,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2016 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS 11/2016, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2016, CONTRATO Nº17/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº4444/2016.(ED. INF.) 1.081,77
06/12/2016 Conforme Nota Fiscal Nº E/33; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. 1.081,77
TOTAL 1.081,77 1.081,77 0,00
SALDO A PAGAR 1.081,77