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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: EDIR MARCOS GASSEN - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 928 Data de lançamento: 15/02/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 6 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HIDRAULICOS, TRANSMISSÃO, PARA USO NOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CFE CARTA CONVITE Nº 06/2015, CONTRATO Nº 42/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº445/2016. 1.056,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2016 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HIDRAULICOS, TRANSMISSÃO, PARA USO NOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CFE CARTA CONVITE Nº 06/2015, CONTRATO Nº 42/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº445/2016. 1.056,20
29/02/2016 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 1.056,20
10/03/2016 Pagamento de Empenho 928/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004268 1.056,20
TOTAL 1.056,20 1.056,20 1.056,20
SALDO A PAGAR 0,00