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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: NADIR LIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9367 Data de lançamento: 09/12/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS 12/2016, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2016, CONTRATO Nº23/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº4597/2016. 335,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2016 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS 12/2016, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2016, CONTRATO Nº23/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº4597/2016. 335,92
16/12/2016 Conforme Nota Fiscal Nº E/42; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 335,92
20/12/2016 Pagamento de Empenho 9367/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003267 335,92
TOTAL 335,92 335,92 335,92
SALDO A PAGAR 0,00