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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: VALDECIR SOMENSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9372 Data de lançamento: 09/12/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS 12/2016, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2016, CONTRATO Nº21/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº4601/2016. 2.252,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2016 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS 12/2016, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2016, CONTRATO Nº21/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº4601/2016. 2.252,46
16/12/2016 Conforme Nota Fiscal Nº E/27; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 2.252,46
20/12/2016 Pagamento de Empenho 9372/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003267 2.252,46
29/12/2016 ESTRONO TOTAL DO PAGTO PARA SER EMPENHADO NA CONTA CONVENIO -2.252,46
29/12/2016 ANULAÇÃO TOTAL PARA SER EMPENHADO EM CONTA DE CONVÊNIO A QUAL CREDITOU NESTA DATA. -2.252,46
29/12/2016 ANULAÇÃO TOTAL PARA SER EMPENHADO EM CONTA DE CONVÊNIO A QUAL CREDITOU NESTA DATA. -2.252,46
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00