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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: OFICINA DO ADE LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9520 Data de lançamento: 14/12/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO JUNTO A OFICINA DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4635/2016. 0,00 589,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2016 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO JUNTO A OFICINA DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4635/2016. 589,60
19/12/2016 Conforme DANFE Nº 890/13563778; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 589,60
22/12/2016 Pagamento de Empenho 9520/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004930 589,60
TOTAL 589,60 589,60 589,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.