Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9555 |
Data de lançamento: |
16/12/2016 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
11 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2016, E CONTRATO Nº39/2016. |
0,00 |
1.147,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/12/2016 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2016, E CONTRATO Nº39/2016. |
1.147,39 |
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16/12/2016 |
Conforme DANFE Nº 1/5034; 1/5016; 1/5025; 1/5053; 1/5079; 1/5087; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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1.147,39 |
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20/12/2016 |
Pagamento de Empenho 9555/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003315 |
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1.147,39 |
TOTAL |
1.147,39 |
1.147,39 |
1.147,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.