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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9619 Data de lançamento: 20/12/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 58 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 9543/2016. 0,00 848,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2016 EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 9543/2016. 848,88
20/12/2016 Conforme DANFE Nº 1/28352; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 848,88
22/12/2016 Pagamento de Empenho 9619/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004935 848,88
TOTAL 848,88 848,88 848,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.