Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9660 |
Data de lançamento: |
22/12/2016 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
58 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 9544/2016. |
0,00 |
590,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/12/2016 |
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 9544/2016. |
590,76 |
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22/12/2016 |
Conforme DANFE Nº 1/28348; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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590,76 |
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26/12/2016 |
Pagamento de Empenho 9660/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003320 |
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590,76 |
TOTAL |
590,76 |
590,76 |
590,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.