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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ANDREIA CRISTINA HUBNER ALVES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1048 Data de lançamento: 20/02/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA NA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº451/2017. 0,00 250,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA NA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº451/2017. 250,25
24/02/2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/51; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 250,25
02/03/2017 Pagamento de Empenho 1048/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005034 250,25
TOTAL 250,25 250,25 250,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.