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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DOCCLOUD SOLUCAO DIGITAL EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1106 Data de lançamento: 21/02/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDOR IDILIO ZANATTA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº481/2017. 0,00 265,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2017 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDOR IDILIO ZANATTA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº481/2017. 265,00
02/03/2017 Conforme DANFE Nº 1/3817; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 265,00
09/03/2017 Pagamento de Empenho 1106/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005042 265,00
TOTAL 265,00 265,00 265,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.