Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ANTONIO LAMERA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1109 |
Data de lançamento: |
21/02/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, EM PERICIA, CFE LEI MUNICIPAL Nº 1821/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 483/2017. |
0,00 |
41,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, EM PERICIA, CFE LEI MUNICIPAL Nº 1821/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 483/2017. |
41,00 |
|
|
24/02/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/5926; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
|
41,00 |
|
02/03/2017 |
Pagamento de Empenho 1109/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003388 |
|
|
41,00 |
TOTAL |
41,00 |
41,00 |
41,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.