Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1139 |
Data de lançamento: |
22/02/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PESSOAL PIM |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE BOAS VINDAS E CARNAVAL DO PIM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº507/2017. |
0,00 |
42,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE BOAS VINDAS E CARNAVAL DO PIM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº507/2017. |
42,00 |
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20/03/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/2344; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
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42,00 |
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23/03/2017 |
Pagamento de Empenho 1139/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000608 |
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42,00 |
TOTAL |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.