Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1187 |
Data de lançamento: |
24/02/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM GRÃO ESPECIAL, TORRADO, PARA CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 532/2017. |
0,00 |
199,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM GRÃO ESPECIAL, TORRADO, PARA CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 532/2017. |
199,60 |
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27/12/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/33535; ANULAÇÃO TOTAL, CFE. MEMO Nº30/2017-SMECDT, ANEXO |
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199,60 |
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27/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1187/2017
MAGNOS BANDIERA - 32662 |
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199,60 |
TOTAL |
199,60 |
199,60 |
199,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.