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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GRACIELI KIMIECIK

Dados do Empenho
Número do empenho: 1244 Data de lançamento: 02/03/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PINHEIRINHO DO VALE-RS, NO DIA 02/03/2017, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. 0,00 12,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2017 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PINHEIRINHO DO VALE-RS, NO DIA 02/03/2017, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. 12,95
02/03/2017 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 12,95
09/03/2017 Pagamento de Empenho 1244/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005054 12,95
TOTAL 12,95 12,95 12,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.