Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: GRACIELI KIMIECIK |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1244 |
Data de lançamento: |
02/03/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PINHEIRINHO DO VALE-RS, NO DIA 02/03/2017, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. |
0,00 |
12,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/03/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PINHEIRINHO DO VALE-RS, NO DIA 02/03/2017, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. |
12,95 |
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02/03/2017 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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12,95 |
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09/03/2017 |
Pagamento de Empenho 1244/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005054 |
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12,95 |
TOTAL |
12,95 |
12,95 |
12,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.