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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JUDITE ANELI CONTE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1282 Data de lançamento: 03/03/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÃO/ALMOÇO DO PESSOAL LOTADO NA SMOPT, NA LOCALIDADE DE TRABALHO, DURANTE AS MELHORIAS DAS ESTRADAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº573/2017. 0,00 3.045,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2017 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÃO/ALMOÇO DO PESSOAL LOTADO NA SMOPT, NA LOCALIDADE DE TRABALHO, DURANTE AS MELHORIAS DAS ESTRADAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº573/2017. 3.045,67
09/03/2017 Conforme DANFE Nº 890/14309610; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 3.045,67
16/03/2017 Pagamento de Empenho 1282/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005067 3.045,67
TOTAL 3.045,67 3.045,67 3.045,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.