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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CORAG

Dados do Empenho
Número do empenho: 1328 Data de lançamento: 03/03/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº10/2017 E DO PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº611/2017. 0,00 476,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº10/2017 E DO PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº611/2017. 476,24
31/03/2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/165946; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 476,24
06/04/2017 Pagamento de Empenho 1328/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005118 476,24
TOTAL 476,24 476,24 476,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.