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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LOURIVAL DOS SANTOS 72139161068

Dados do Empenho
Número do empenho: 1332 Data de lançamento: 03/03/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEI
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA LAVAGEM E PINTURA DO PREDIO DA ESF DE FARINHAS E UNIDADE DE APOIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº605/2017. 0,00 5.444,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2017 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA LAVAGEM E PINTURA DO PREDIO DA ESF DE FARINHAS E UNIDADE DE APOIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº605/2017. 5.444,35
27/03/2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/4; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 5.444,35
30/03/2017 Pagamento de Empenho 1332/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003461 5.444,35
TOTAL 5.444,35 5.444,35 5.444,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.