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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1345 Data de lançamento: 06/03/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE HIPERTENSOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº623/2017. 0,00 134,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2017 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE HIPERTENSOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº623/2017. 134,95
20/03/2017 Conforme DANFE Nº 890/14446044; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 134,95
23/03/2017 Pagamento de Empenho 1345/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003442 134,95
TOTAL 134,95 134,95 134,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.