Nome do Credor: DE RE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
1357
Data de lançamento:
06/03/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM REPASSADOS AO PRESIDIO DE IRAÍ-RS, NOS TERMOS DA LEI Nº 1859/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 627/2017, RFE. MES 03/2016.
0,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM REPASSADOS AO PRESIDIO DE IRAÍ-RS, NOS TERMOS DA LEI Nº 1859/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 627/2017, RFE. MES 03/2016.
250,00
10/03/2017
Conforme Cupom Fiscal Nº 12279; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
250,00
16/03/2017
Pagamento de Empenho 1357/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005065
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.