SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA ENVELOPAMENTO DE VEICULO FIAT FIORINO PLACAS IXD-1482, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº66/2017.
0,00
900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA ENVELOPAMENTO DE VEICULO FIAT FIORINO PLACAS IXD-1482, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº66/2017.
900,00
19/01/2017
Conforme DANFE Nº 890/13857713; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
900,00
26/01/2017
Pagamento de Empenho 140/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003291
900,00
TOTAL
900,00
900,00
900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.