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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA 01964037077

Dados do Empenho
Número do empenho: 142 Data de lançamento: 16/01/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENDO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO PICK-UP SAVEIRO PLACAS IUU-9544, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 70/2017. 0,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2017 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENDO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO PICK-UP SAVEIRO PLACAS IUU-9544, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 70/2017. 25,00
23/01/2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/134; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 25,00
26/01/2017 Pagamento de Empenho 142/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004977 25,00
TOTAL 25,00 25,00 25,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.