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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 145 Data de lançamento: 16/01/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE RETROSPECTIVA/2016, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº72/2017. 0,00 1.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2017 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE RETROSPECTIVA/2016, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº72/2017. 1.400,00
17/01/2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/753; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 1.400,00
26/01/2017 Pagamento de Empenho 145/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004976 1.400,00
TOTAL 1.400,00 1.400,00 1.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.