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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA COMERCIAL FALIBURSKI & RIGO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 1645 Data de lançamento: 13/03/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL PRIMEIRA EDIÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. 0,00 1.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2017 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL PRIMEIRA EDIÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. 1.300,00
13/03/2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/378; E/390; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI Nº4.320/64. 1.300,00
16/03/2017 Pagamento de Empenho 1645/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005068 1.300,00
TOTAL 1.300,00 1.300,00 1.300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.