Nome do Credor: DIGIPLAN - COM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
169
Data de lançamento:
16/01/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE LINK BANDA LARGA DEDICADO DE ACESSO À INTERNET FULL DUPLEX, COM 25MBPS, CFE. CARTA CONVITE Nº18/2013, CONTRATO Nº167/2013 E TERMOS ADITIVOS, MÊS 01/2017.
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3.778,21
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE LINK BANDA LARGA DEDICADO DE ACESSO À INTERNET FULL DUPLEX, COM 25MBPS, CFE. CARTA CONVITE Nº18/2013, CONTRATO Nº167/2013 E TERMOS ADITIVOS, MÊS 01/2017.
3.778,21
30/01/2017
Conforme Nota Fiscal Nº U/7337; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64
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02/02/2017
Pagamento de Empenho 169/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004985
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TOTAL
3.778,21
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.