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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1806 Data de lançamento: 17/03/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1685/2017, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA EM VIRTUDE DO CURSO TURISMO RURAL "TRILHAS E CAMINHOS ECOLÓGICOS", MINISTRADO PELO SENAR, NOS DIAS 13, 14 E 15/03/2017,A SER REALIZADO NA CASA FAMILIAR RURAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 806/2017. 0,00 40,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2017 REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1685/2017, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA EM VIRTUDE DO CURSO TURISMO RURAL "TRILHAS E CAMINHOS ECOLÓGICOS", MINISTRADO PELO SENAR, NOS DIAS 13, 14 E 15/03/2017,A SER REALIZADO NA CASA FAMILIAR RURAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 806/2017. 40,29
20/03/2017 Conforme DANFE Nº 1/2346; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 40,29
23/03/2017 Pagamento de Empenho 1806/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002041 40,29
TOTAL 40,29 40,29 40,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.