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Última atualização realizada em 26/04/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ALCIR JOSÉ HENDGES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1875 Data de lançamento: 21/03/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 26 A 30 DE MARÇO DE 2017 PARA TRATAR DOS SEGUINTES ASSUNTOS: AUDIÊNCIAS COM DEPUTADOS, SENADOR E ASSESSOR DO MINISTRO DA AGRICULTURA, PARA PLEITEAR RECURSOS AO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº012/2017. 0,00 1.595,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 26 A 30 DE MARÇO DE 2017 PARA TRATAR DOS SEGUINTES ASSUNTOS: AUDIÊNCIAS COM DEPUTADOS, SENADOR E ASSESSOR DO MINISTRO DA AGRICULTURA, PARA PLEITEAR RECURSOS AO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº012/2017. 1.595,02
21/03/2017 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.595,02
23/03/2017 Pagamento de Empenho 1875/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005079 1.595,02
TOTAL 1.595,02 1.595,02 1.595,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.