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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ALCIR JOSÉ HENDGES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1876 Data de lançamento: 21/03/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 26 A 30/03, PARA AUDIÊNCIAS COM DEPUTADOS, SENADOR E ASSESSOR DO MINISTRO DA AGRICULTURA, PARA PLEITEAR RECURSOS AO MUNICÍPIO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº17/2017. 0,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2017 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 26 A 30/03, PARA AUDIÊNCIAS COM DEPUTADOS, SENADOR E ASSESSOR DO MINISTRO DA AGRICULTURA, PARA PLEITEAR RECURSOS AO MUNICÍPIO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº17/2017. 80,00
21/03/2017 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 80,00
23/03/2017 Pagamento de Empenho 1876/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005079 80,00
13/07/2017 DESPESA NÃO REALIZADA -80,00
13/07/2017 DESPESA NÃO REALIZADA -80,00
13/07/2017 DESPESA NÃO REALIZADA -80,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.