Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1977 |
Data de lançamento: |
23/03/2017 |
Tipo de empenho: |
APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
EQUIPAR A SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE FOGAREIRO DESMONTÁVEL PARA USO DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº939/2017. |
0,00 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/03/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE FOGAREIRO DESMONTÁVEL PARA USO DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº939/2017. |
125,00 |
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07/06/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/15340160; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
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125,00 |
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13/06/2017 |
Pagamento de Empenho 1977/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005261 |
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125,00 |
TOTAL |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.