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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VOLNEI DEPCKE

Dados do Empenho
Número do empenho: 22 Data de lançamento: 03/01/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM REALIZADA A SANTA MARIA-RS, NO DIA 02/01/2016, A SERVIÇO DA SEC. SAUDE. 0,00 80,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2017 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM REALIZADA A SANTA MARIA-RS, NO DIA 02/01/2016, A SERVIÇO DA SEC. SAUDE. 80,04
03/01/2017 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 80,04
19/01/2017 Pagamento de Empenho 22/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003341 80,04
TOTAL 80,04 80,04 80,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.