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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2201 Data de lançamento: 29/03/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 5 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PGTO CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E ASSIST. TEC., ATUAL. VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TP Nº05/2014, CONTRATO 166/2014 E ADITIVO, REF. MARÇO/2017, DOS SOFTWARES DE FOLHA PGTO, PROTOCOLO, CONTROLE DE DOCUMENTOS, VALES ALIMENTAÇÃO, TRANSPARENCIA, PORTAL SERVIDOR, PPA/LDO/LOA. 0,00 2.499,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2017 EMPENHO PGTO CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E ASSIST. TEC., ATUAL. VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TP Nº05/2014, CONTRATO 166/2014 E ADITIVO, REF. MARÇO/2017, DOS SOFTWARES DE FOLHA PGTO, PROTOCOLO, CONTROLE DE DOCUMENTOS, VALES ALIMENTAÇÃO, TRANSPARENCIA, PORTAL SERVIDOR, PPA/LDO/LOA. 2.499,12
31/03/2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/7353; E/7358; E/7359; E/7361; E/7354; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.499,12
06/04/2017 Pagamento de Empenho 2201/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005118 2.499,12
TOTAL 2.499,12 2.499,12 2.499,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.