Exercício: 2017 | |
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
Número do empenho: | 2201 | Data de lançamento: | 29/03/2017 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
Licitação número / ano: | 5 / 2014 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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EMPENHO PGTO CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E ASSIST. TEC., ATUAL. VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TP Nº05/2014, CONTRATO 166/2014 E ADITIVO, REF. MARÇO/2017, DOS SOFTWARES DE FOLHA PGTO, PROTOCOLO, CONTROLE DE DOCUMENTOS, VALES ALIMENTAÇÃO, TRANSPARENCIA, PORTAL SERVIDOR, PPA/LDO/LOA. | 0,00 | 2.499,12 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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29/03/2017 | EMPENHO PGTO CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E ASSIST. TEC., ATUAL. VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TP Nº05/2014, CONTRATO 166/2014 E ADITIVO, REF. MARÇO/2017, DOS SOFTWARES DE FOLHA PGTO, PROTOCOLO, CONTROLE DE DOCUMENTOS, VALES ALIMENTAÇÃO, TRANSPARENCIA, PORTAL SERVIDOR, PPA/LDO/LOA. | 2.499,12 | ||
31/03/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº E/7353; E/7358; E/7359; E/7361; E/7354; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 2.499,12 | ||
06/04/2017 | Pagamento de Empenho 2201/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005118 | 2.499,12 | ||
TOTAL | 2.499,12 | 2.499,12 | 2.499,12 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |