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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: OI S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2212 Data de lançamento: 30/03/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 04/2017, FONE (55)3796-1020. 0,00 1.007,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2017 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 04/2017, FONE (55)3796-1020. 1.007,67
30/03/2017 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.007,67
27/04/2017 Pagamento de Empenho 2212/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005167 1.007,67
TOTAL 1.007,67 1.007,67 1.007,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.