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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: EDERSON COINASKI 01745669051

Dados do Empenho
Número do empenho: 2229 Data de lançamento: 31/03/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO DOBLO PLACAS IUO-5265, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1052/2017. 0,00 13,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO DOBLO PLACAS IUO-5265, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1052/2017. 13,00
12/04/2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/002; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 13,00
20/04/2017 Pagamento de Empenho 2229/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003359 13,00
TOTAL 13,00 13,00 13,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.