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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LEOCIR JOSE SILVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2296 Data de lançamento: 31/03/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 09 A 12/04/2017 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTÃO PRÁTICA DE ICMS: GMB/GMA/PGDAS/DEFIS (GICMS), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº19/2017. 0,00 609,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 09 A 12/04/2017 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTÃO PRÁTICA DE ICMS: GMB/GMA/PGDAS/DEFIS (GICMS), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº19/2017. 609,22
31/03/2017 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 609,22
06/04/2017 Pagamento de Empenho 2296/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005121 609,22
TOTAL 609,22 609,22 609,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.