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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: RALA MAR LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2308 Data de lançamento: 03/04/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE GUINCHO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS ISU-0183, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1091/2017. 0,00 395,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2017 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE GUINCHO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS ISU-0183, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1091/2017. 395,00
18/04/2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/154; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 395,00
27/04/2017 Pagamento de Empenho 2308/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003498 395,00
TOTAL 395,00 395,00 395,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.