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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2341 Data de lançamento: 04/04/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS IWO-6110, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1115/2017. 0,00 23,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2017 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS IWO-6110, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1115/2017. 23,00
10/07/2017 Conforme DANFE Nº 890/15639649; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 23,00
TOTAL 23,00 23,00 0,00
SALDO A PAGAR 23,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.