Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2383 |
Data de lançamento: |
05/04/2017 |
Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO PARA USO NA ESF DE FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1154/2017. |
0,00 |
509,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/04/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO PARA USO NA ESF DE FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1154/2017. |
509,00 |
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19/04/2017 |
Conforme DANFE Nº 0/437; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
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509,00 |
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27/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2383/2017
COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA EPP - 5436 |
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509,00 |
TOTAL |
509,00 |
509,00 |
509,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.