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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2383 Data de lançamento: 05/04/2017
Tipo de empenho: MOBILIARIO EM GERAL
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO PARA USO NA ESF DE FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1154/2017. 0,00 509,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO PARA USO NA ESF DE FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1154/2017. 509,00
19/04/2017 Conforme DANFE Nº 0/437; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 509,00
27/04/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2383/2017 COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA EPP - 5436 509,00
TOTAL 509,00 509,00 509,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.