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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2385 Data de lançamento: 05/04/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NAS MAQUINAS E VEÍCULOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1156/2017. 0,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NAS MAQUINAS E VEÍCULOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1156/2017. 200,00
20/04/2017 Conforme DANFE Nº 1/014; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 200,00
27/04/2017 Pagamento de Empenho 2385/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850140 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.