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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DROGARIA ALPESTRE LTDA. - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2489 Data de lançamento: 10/04/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NÃO LICITADOS PELA CONISA, PARA DISTRIBUIÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO Nº24/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº1201/2017. 0,00 8.990,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NÃO LICITADOS PELA CONISA, PARA DISTRIBUIÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO Nº24/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº1201/2017. 8.990,22
17/05/2017 Conforme DANFE Nº 1/003; 1/008; 1/009; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. Nº 163 DA LEI 4320 DE 64 8.438,10
18/05/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2489/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003519 8.438,10
19/05/2017 DESPESA REALIZADA A MENOR -552,12
TOTAL 8.438,10 8.438,10 8.438,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.