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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2506 Data de lançamento: 10/04/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA 2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1208/2017. 0,00 171,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2017 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA 2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1208/2017. 171,00
19/04/2017 Conforme DANFE Nº 890/14800792; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 171,00
27/04/2017 Pagamento de Empenho 2506/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005163 171,00
TOTAL 171,00 171,00 171,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.