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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: RUDI EURICO BECKER & CIA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2507 Data de lançamento: 10/04/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CARRINHO PARA A ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA 2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1205/2017. 0,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2017 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CARRINHO PARA A ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA 2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1205/2017. 150,00
19/04/2017 Conforme DANFE Nº 890/14770431; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 150,00
27/04/2017 Pagamento de Empenho 2507/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005165 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.